Здравствуйте , Уважаемые форумчане помогите пожалуйста разобраться с проводками по предпроджаной подготовке товара.
Организация на УСН-15% , продаем женскую одежду опт, при отгрузке используем документ УПД так как в него включаем и отгрузку товара и услугу по предпродажной подготовке товара (проверка на кач-во и т.д. без использования дополнительных упаковочных материалов)
Отгрузку оформляем в программе в УСН 1С7,7 конфигурация 1,3, отгружаем при помощи документа Реализация , вот какие проводки формирует моя программа при этой операции
Документ "Поступление МПЗ"-Дт 41,2 Кт 60,2 Поступили товары от поставщика , пример сумма 1000р.
Документ "Реализация"- Дт 62,1 Кт 90,1 сумма 1250 за товар +400 препрод. подготовка товара
- Дт 90,4 Кт 41,2 списана себ-ть товара 1000р. (списывается товар со склада в кол-ве и в сумме)
Документ "Выписка" - Дт 51 Кт 62,1 Поступили ден ср-ва за товар и услугу от покупателя 1650р.
после выписки делается проводка в налог. учете Кт Н03 и КТ Н04 сумма 1650 попадает в КДиР в доход
Документ "Выписка" - Дт 60,2 Кт 51 перечислены ден ср-ва поставщику=1000р. + делается проводка в налог. учете, попадает в КДиР сумма Кт Н04- 1000р. и Н02,2-1000р. в расход
По суммам все закрывается , доходы и расходы в КДиР формируются правильно ,но у меня вопрос какая должна быть правильная проводка при отгрузке товара у предпродажной подготовке товара , так как сейчас проводка на всю эту сумму отгрузки одна Дт 62.1 Кт 90,1 -1650р. мне кажется это не совсем правильно, подскажите как сделать единым документом правильные проводки .
Заранее благодарна всем кто поможет.