Здравствуйте, помогите пожалуйста. В авансовом отчете за февраль дважды пробит 1 чек по ГСМ, выяснилось это только в июне, деньги под отчет уже выданы. Как можно решить данную проблему?
Comments
День добрый, сторнируйте данную операцию бухгалтерской проводкой: Дт10 Кт71 - "сторно" У вас выйдет задолженность подотчетного лица перед вами и он должен будет эту сумму внести в кассу, как ошибочно полученную: Дт50 Кт71