Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1929) конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.89.47)
Оплатили поставщику за услугу (пользуемся программой для работы). Директор мне сказал, что этот поставщик не высылает оригиналы акта и счет фактуры. Я хочу на основании копий акта и счет-фактуры сделать записи в 1с, но в декларацию по ндс я эту счет-фактуру не буду брать и в расходы по прибыли не буду учитывать. Мне нужно это сделать чтобы в программе не висела задолженность за контрагентом. Подскажите, пожалуйста, как в 1с провести это начисление.